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关于化州市2016年预算执行情况 和2017年预算草案的报告

作者: 来源: 化州市财政局

二次会议文件(17)

 

关于化州市2016年预算执行情况

2017年预算草案的报告

 

   ——2017年3月17日在化州市第十五届

人民代表大会第二次会议上

化州市财政局局长   

 

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会作化州市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告,请予审议;并请市政协委员和列席会议的人员提出意见。

一、2016年全市预算执行情况

2016年,我市财政部门以党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省委、市委全会精神为指导,按照市十四届人大六次会议审议通过的预算,狠抓增收节支,规范财政管理,基本完成了各项工作任务。

(一)一般公共预算[1]执行情况

1、一般公共预算收入112757万元,同比增收2957万元,增长2.69%。其中税收收入66033万元,占一般公共预算收入的比重为58.56%,同比增收7003万元,增长11.86%(国税收入11754万元,同比增收3320万元,增长39.36%,超额完成任务20.13个百分点;地税收入54279万元,同比增收3683万元,增长7.28%)。非税收入46724万元,占一般公共预算收入比重的41.44%,同比减收4046万元,减少7.97%。

2、一般公共预算支出530772万元,同比减支17202万元,减少3.14%。各项支出情况:一般公共服务支出51017万元,同比3388万元,增长7.11%。公共安全支出18396万元,同比减支728万元,减少3.81%。教育支出187348万元,同比29187万元,增长18.45%。科学技术支出459万元,同比增支258万元,增长128.36%。文化体育和传媒支出2097万元,同比减支611万元,减少22.56%。社会保障和就业支出114537万元,同比增支16518万元,增长16.85%。医疗卫生与计划生育支出81111万元,同比减支5814万元,减少6.69%。节能环保支出1518万元,同比减支4988万元,减少76.67%。城乡社区支出11524万元,同比减支812万元,减少6.58%。农林水支出39853万元,同比减支22317万元,减少35.90%。交通运输支出10465万元,同比减支16789万元,减少61.60%。资源勘探信息等支出1501万元,同比减支4273万元,减少74.00%。商业服务业等支出395万元,同比减支1262万元,减少76.16%。金融支出2085万元,同比增支947万元,增长83.22%。国土海洋气象等支出2318万元,同比增支737万元,增长46.62%。住房保障支出2807万元,同比减支1090万元,减少27.97%。粮油物资储备支出1263万元,同比减支3万元,减少0.24%。债务付息及发行费支出629万元,同比增支446万元,增长243.72%。其他支出1449万元,同比减支9995万元,减少87.34%。

2016年全市一般公共预算收入加上上级补助收入、转贷财政部代理地方债券[7]收入、上年结余[8]等,总收入为544472万元;全市一般公共预算支出加上上解[9]支出、一般债务还本支出等,总支出为542589万元。财政总收支相抵,年终结余资金1883万元。(预算收支数最终以省批复的决算数为准)

    (二)政府性基金预算[2]收支执行情况

2016年,市级政府性基金预算收入50115万元,增长9.85%,完成年度预算任务114.84%,市级政府性基金预算收入加上上级补助收入、上年基金结余等,政府性基金预算总收入97255万元。政府性基金预算总支出94767万元,年终结余2488万元。(预算收支数最终以省批复的决算数为准)

(三)社会保险基金预算[4]收支执行情况

2016年社会保险基金预算收入209586万元,完成年初预算任务的93%,其中:企业职工基本养老保险基金收入68649万元,完成年初预算的88%;失业保险基金收入1792万元,完成年初预算的117%;城镇职工基本医疗保险基金收入18596万元,完成年初预算的84%;生育保险基金收入871万元,完成年初预算的97%;城乡居民养老保险基金收入28130万元,完成年初预算的86%;城乡居民医疗保险基金收入83986万元,完成年初预算的102%;机关养老保险基金收入7562万元。

2016年度社会保险基金预算支出188132万元,完成年初预算的87%,其中:企业职工基本养老保险基金支出77124万元,完成年初预算的99%;失业保险基金支出367万元,完成年初预算的36%;城镇职工基本医疗保险支出18187万元,完成年初预算的83%;生育保险基金支出747万元,完成年初预算的60%;城乡居民养老保险基金支出23016万元,完成年初预算的98%;城乡居民医疗保险支出59325万元,完成年初预算的75%;机关养老保险基金支出9366万元。

社会保险基金预算年末结余21454万元,实际累计结余225530万元。(预算收支数最终以省批复的决算数为准)

(四)国有资本经营预算[3]收支执行情况

国有资本经营预算收入284万元;国有资本经营预算支出284万元。

 (五) 2016年主要工作情况

1、抓收支促平衡,财政实现平稳可持续运行

    2016年,我市财政工作按照市委、市政府的工作部署,坚持以组织收入为中心,切实抓好财政“收、支、管”各环节工作。一是财政收入稳步增长。2016年,全市一般公共预算收入同比增长2.69%(按“营改增[11]”可比口径),增幅在全省119个县(区)中排第59位,较上年提升4位。其中税收收入增长11.86%,在全省119个县(区)中排第59位,较上年提升2位。二是财政支出进度更加均衡。规范预算执行,强化预算约束,压减财政存量资金规模,发挥财政资金效益。加大重点支出监控力度,认真配合省财政厅做好对我市财政支出督查相关工作,加快财政支出进度。2016年,我市一般公共预算支出进度在全省36个省直管县中排第22位。

 2、增强大局意识,推动财政资金发挥杠杆效应

一是积极发挥职能作用,保障经济平稳增长。按照市委、市政府的战略部署,发挥财政省直管县[12]优势,积极争取上级支持,为全市经济社会发展和改善民生提供有力的资金保障。二是扎实推进供给侧改革[18]降成本计划。三是多方筹措资金支持重点基础设施项目建设。投入2247万元用于中垌海螺水泥建设项目征地补偿;投入10983万元用于市机场大道建设;投入3100万元(上解茂名资本金)用于汕湛高速公路建设;投入28万元用于市引水保安PPP工程环境影响报告编制等;筹资推进鉴江东堤南路、新农村示范点等重点项目建设;投入64198万元用于国有资产重组处置,其中城乡投公司23370万元、城镇投公司33952万元、科技投公司6876万元。

3、优化支出结构,保障社会民生事业发展

 一是民生支出占总支出比重较大。2016年,全市用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、农林水事务等社会民生支出455695万元,占一般公共预算支出比重为85.8%。教育投入较上年增幅较大。全年教育投入187348万元,同比增29187万元,增长18.45%,统筹推进教育均衡协调健康发展,确保教育投入逐年增长,我市被授予“广东省教育强市”称号三是加大社会保障投入,提高社会保障水平。全市投入最低生活保障资金11376万元,农村低保线每人每月由260元提高到335元,城区低保线每人每月由410元提高到485元;全市投入五保补助资金6620万元,五保补助标准集中供养的由645元提高到791元,分散供养的由595元提高到660元。

4、深化财政体制改革,财政管理日趋规范

一是推进预算编制改革,实行全口径预算编制[6]2016年预算。将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入预算编制。二是加强债务管理,防范化解财政风险。认真执行《化州市市级政府性债务管理暂行办法》,严格控制政府性债务规模,规范举债行为。三是加强政府采购和招投标工作监管,规范政府采购程序。我市共完成184个政府采购招标项目,项目预算金额为24074万元,中标金额为23309万元,节约资金765万元,节约率3.2%;审核工程预结算1164宗,送审170959万元,审定158555万元,核减12404万元,核减率7.26%。四是深入开展财政资金安全检查工作。根据上级财政部门工作要求和我市工作实际,成立检查工作组,对全市财政资金开展检查。根据《化州市纪委监察局关于2016年农村基层党员、干部违纪违法线索集中排查整治工作方案》要求,成立线索排查整治工作领导小组,并成立9个工作组,深入各财政所开展线索排查整治工作,形成检查报告上报市纪委。五是强化财政内部监督工作,出台了《化州市财政局内部控制基本制度(试行)》等9项制度。六是做好公车改革工作,务实推进公务用车拍卖,增加财政收入,确保国有资产不流失。我市举办了两期公车改革车辆拍卖会,101辆公车无一流拍,成交总价366万元,公车拍卖收入全部上缴财政。

5、树立依法行政意识,财政执行力显著增强

一是深入开展“两学一做”学习教育活动。按照市委的布署,把学习教育作为一项重要政治任务来抓,切实加强组织领导,周密安排部署,精心组织推动,确保“两学一做”学习教育取得实效。二是深入基层,搞好调查研究,提高依法理财的本领。三是抓好财政队伍建设,切实提高财政队伍素质。强化财政干部队伍的培训工作,建立各种日常学习机制,坚持勤奋学习,提高政治理论水平,切实做到依法行政,廉洁从政,依法理财,不徇私情,强化勤政廉政建设,为实现市委、市政府各项战略部署提供有力的财政保障。

    (六)预算执行中存在的问题

    2016年我财政运行情况总体良好,但仍然存在一些问题,主要体现在:一是财政增收压力大。目前我市财政收入处于中低速增长的新常态下,经济下行压力持续,财政收入增长压力较大。二是收入结构不合理,可支配财力薄弱,财政收支矛盾突出。非税收入占一般预算收入的比例大,2016年非税收入46724万元占一般公共预算收入比重达41.44%,我市财政本级收入对非税收入的依赖程度较高。三是历史性债务沉重,削弱了我市财政的可支配财力,导致我市的财政运作更加困难。

二、2017年预算草案

2017年是全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是我市加快实现振兴发展,深化财税体制改革,加快建立现代财政制度的攻坚之年。根据新预算法要求,2017年继续实施全口径预算编制,现将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算草案编制情况说明如下:

(一)化州市2017年一般公共预算草案

1、一般公共预算收入安排情况

全市一般公共预算收入按比2016年实绩增长10%编制(按“营改增”可比口径增长11.11%),收入任务为124035万元,比2016年实绩增收11278万元。

1)税收收入

全年收入75040万元,占一般公共预算收入比重为60.50%,增收9007万元,增长13.64%(按“营改增”可比口径增长15.61%)。其中:国税收入18622万元,增收6868万元,增长58.43%;地税收入56418万元,增收2139万元,增长3.94%。

2)非税收入

全年收入48995万元,占一般公共预算收入比重为39.50%,同比增收2271万元,增长4.86%。

2、上级补助收入预算安排情况

全年收入334978万元,比上年预算330563万元增加4415万元,增幅1.33%。

3、一般公共财政预算支出安排情况

2017年安排一般公共财政预算支出476656万元,比2016年预算485438万元减少8782万元,其中:

1)保基本。安排基本支出262362万元,占一般公共预算支出53.73%,其中:在职人员工资福利150559万元、离退休费31136万元、特殊及其他人员补贴5.03万元(含五保、村干、低保、高龄老人、孤儿、义务兵安置等人员补贴等)、财政供养人员医保费13354万元、住房公积金3762万元、公用经费6602万元(市、镇均按1500元/人/年标准,含车改补贴1597万元)。

2)保运转。安排运转经费20100万元(部门预算[5]项目),占一般公共预算支出4.22%。我市2017年预算运转项目经费安排原则是压减一般性支出,集中财力投入重点项目,有非税收入的单位核定一定数额安排经费。其中:党政部门7740万元,公共安全部门2626万元,社会保障部门1082万元,医疗及计生部门497万元,农林水部门1780万元,城规和城管、房产、住建部门1744万元,交通运输部门821万元,国土气象部门581万元,其他部门3229万元。

3)保重点。2017年财政安排重点项目资金133810万元,占一般公共预算支出的28.10%。主要用于党建、教育、科学、文化体育、环保、公共安全、交通基础设施、农林水、医疗卫生、社会保障和就业、偿还政府性债务及国有资产处置重组等重点支出。其中主要是:

----安排一般公共服务支出2415万元,占重点项目资金总额1.8%,其中主要是:第三次农业普查经费120万元、基层党建工作经费600万元、自然村落历史人文大普查经费150万元、农村电子商务项目131万元、外贸出口奖励515万元、村社区“两委”换届选举157万元、基层公共服务平台建设684万元(其中上解茂名188万元)、全市慰问经费258万元。

——安排公共安全支出6056万元,占重点项目资金总额4.48%,其中主要是:消防站建设1400万元、社会治安视频监控系统二期工程1890万元、公安局业务技术用房建设1125万元、公安局搬迁300万元、社会治安监控系统租赁费51万元、拘留所建设256万元、交通灯和电子警察工程建设319万元、农村道路安全服务站广播建设经费367万元、平定交通检查站建设220万元、“一村一律师”本级配套经费128万元。

——安排教育支出3637万元,占重点项目资金总额2.69%,其中主要是:学前教育困难儿童补助配套374万元、农村中小学校舍维修改造长效机制896万元、普通高中家庭经济困难学生助学金配套339万元、中职教育学生免学费补助配套金368万元、技校困难学生免学费配套24万元、特殊教育学校公用经费177万元、教育费附加及地方教育附加费项目1459万元。

——安排文体传媒支出2820万元,占重点项目资金总额2.09%,其中主要是:陈金章艺术馆建设2000万元、橘红推广及文化研究800万元、农村电影公益放映工程配套20万元。

——安排社会保障和就业支出11983万元,占重点项目资金总额8.97%,其中主要是:全市社保基金征收经费4093万元(含人社局、各镇、市直机关等征收部门)、城乡居民养老保险财政配套5127万元、企业退休人员养老金缺口财政补助1500万元、第二次全国地名普查139万元、殡葬量化考核及火化奖励200万元、自然灾害公众责任保险90万元、严重精神病障碍患者防治834万元等。

——安排医疗卫生与计划生育支出12717万元,占重点项目资金总额9.5%,其中主要是:城乡医疗保险财政配套金8777万元、城乡医保低保五保及重残人员参保配套金990万元、困难企业退休职工医保费财政配套247万元、免费孕期优生健康检查项目经费109万元、公立医院药品改革补助115万元、计划生育技术免费服务配套255万元、建设区域性食品安全检验检测中心配套200万元、严重精神障碍救治412万元、基本公共卫生服务配套1349万元、出生缺陷综合防控项目配套263万元等。

——安排节能环保支出10240万元,占重点项目资金总额7.65%,其中:财政补贴广业环保污水处理费240万元、水污染专项整治经费1亿元。

——安排城乡社区支出2456万元,占重点项目资金总额1.84%,其中:全市城乡清洁工程1500万元、市容卫生处(含环卫车辆油料、维修、垃圾处理费等)956万元。

——安排农林水支出6601万元,占重点项目资金总额4.93%,其中主要是:精准扶贫本级配套1490万元、农村低收入住房困难户补助配套387万元、政策性涉农保险326万元、政策性农村住房保险90万元、农综开发配套375万元、农村人民居环境综合整治2000万元、各镇农产品检测站115万元、创建精神文明城市1000万元、公益事业一事一议配套177万元、新一轮森林资源二类调查工作146万元、六王山森林公园总体规划建设250万元、水库移民后期扶持245万元等。

——安排国土海洋气象等支出1500万元,占重点项目资金总额1.12%,其中:征地报批前期工作经费850万元、农村地籍调查500万元、不动产登记信息管理平台建设及数据整合150万元。

——安排国有资产处置重组47121万元,占重点项目资金总额35.2%,其中:科技工业园4260万元、城乡投公司2110万元、城镇投公司33952万元、机场大道新改建工程项目税费1488万元、竞拍市化工总厂成交价及税费5249万元、土地评估费62万元。

——安排云湛高速配套资本金915万元,占重点项目资金总额0.68%。

——安排偿还借款本息支出17769万元。

——预备费安排8000万元。

4)省提前下达专项转移支付[11]补助32620万元(项目部分补助,不含人员补助),占一般公共预算支出6.85%。主要专项支出:一般公共服务2921万元,教育16144万元,医疗卫生与计划生育4168万元,农林水支出7848万元、交通运输123万元、住房保障1416万元。

(二)化州市政府性基金预算草案

    1、政府性基金收入安排

    2017年政府性基金预算充分考虑我市宏观经济发展、重点项目建设、固定资产投资、社会消费市场、建筑安装、房地产市场等因素,全市政府性基金预算收入50861万元,加上专项转移支付2679万元、上年结余2545万元,全市预算总收入56085万元。

2017年政府性基金预算收入具体是:散装水泥专项资金收入145万元、新型墙体材料专项基金收入70万元、污水处理费收入946万元、国有土地使用权出让收入46635万元、彩票公益金收入79万元、城市基础设施配套费收入1562万元、城市公用事业附加收入1424万元。除国有土地使用权出让收入按我市土地储备中心提供的我市2017年拟出让的土地开发收入预算外,其他各项基金按2017年的征收实绩测算。

    2、政府性基金支出安排

根据“以收定支”的原则,2017年全市政府性基金预算相应安排支出56085万元,主要安排情况是:

1)散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、污水处理专项基金、彩票公益专项基金共安排1240万元,按专款专用原则,分别安排用于各基金预算项目支出。

2)国有土地使用权出让项目共安排支出49180万元,主要用于我市各镇区征地拆迁补偿11900万元、偿还农发行借款21800万元、地方政府性债券本息835万元及重点项目建设支出13980万元(其中:北岸大桥重建1000万元、民主大桥扩建1200万元、北京路黑底化3600万元、旧茂化路改造500万元、安装国省道路灯1500万元)。

3)城市公用事业附加支出1424万元,主要用于全市路灯电费,治安监控卡口、交通灯和电子警察用电、全市LED灯改造、各项市设施建设及维护、城市维护(美化绿化)。

4)城市基础设施配套费安排的支出1562万元,主要用于城市公共设施(市政项目建设)支出及城市环境卫生支出。

    2017年,政府性基金预算从上级转移性补助安排的支出共2679万元,其中:高标准农田建设补助1020万元、水库移民扶助1639万元、中央专项彩票公益金支付乡村学校少年宫项目20万元。

(三)化州市社会保险基金预算草案

2017年化州市社会保险基金预算收入361252万元,社会保险基金预算支出263393万元,上年结余225530万元,2017年社会保险基金预算结余323389万元。其中:

2017年社会保险基金预算收入比上年收入增加151666万元,增长72.36%,其中:企业职工基本养老保险基金收入91137万元,失业保险基金收入1865万元,城镇职工基本医疗保险基金收入20548万元,生育保险基金收入936万元,城乡居民社会养老保险基金收入34515万元,城乡居民基本医疗保险基金收入93278万元,机关养老保险基金收入34621万元,机关职业年金收入84352万元。

2017年社会保险基金预算支出比上年增加75261万元,增长40%。其中:企业职工基本养老保险基金支出91137万元,失业保险基金支出910万元,城镇职工基本医疗保险基金支出20414万元,生育保险基金支出1210万元,城乡居民社会养老保险基金支出26042万元,城乡居民基本医疗保险基金支出89078万元,机关养老保险支出33562万元,机关职业年金支出1040万元。

(四)国有资本经营预算草案

2017年预计国有资本经营预算收入286万元,同比减少37.55%,主要是金叶发展公司上缴利润收入。

按收支平衡原则,2017年国有资本经营预算支出安排286万元,全部用于调入一般公共预算统筹安排。

三、确保完成2017年预算任务的主要措施

 2017年是实施“十三五”规划蓝图的重要之年,我市财税部门将坚定信心,着力做好如下六个方面工作,确保完成财政目标任务。

(一)完善征管机制,确保完成财政收入任务

    把握国家稳中求进工作总基调和继续实施积极的财政政策、稳健货币政策的契机,增强征管合力,促进财政收入平稳增长。加强财政与税务、国土、土储等部门之间的沟通协调,建立涉税信息互通共享机制,挖掘增收潜力,提高财政收入质量,做到均衡入库。千方百计抓好社保各项基金的征收工作,确保各项基金发放有充足来源,保障人民群众的基本生活需求。积极争取上级各项补助支持政策和资金,为化州的经济社会事业发展注入最有效的血液。

(二)着力保障民生支出,优化财政支出结构

贯彻落实市委市政府提出的开源节流、保基本、抓党建、强基层、保重点、补短板、促改革、集中财力办大事、节俭办一切事业、加强重大项目资金管理等理财思路,积极筹措和统筹安排资金,推动经济社会民生党建事业发展,支持我市实体经济发展。注重优化结构、用好增量、激活存量,着力改变支出项目只增不减的固化格局。合理安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出。大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费[13]。突出党建主业,着力保障基层党建工作。

(三)注重改革创新,落实推动经济社会各项政策措施

    一是深化供给侧结构性改革。紧密围绕推进“三去一降一补”[14]的重点工作任务,充分发挥积极财政政策的作用,根据新情况新问题完善政策措施,推动五大任务有实质性进展。二是创新政府投融资方式。发挥政府投资引导作用,按照市场化运作和可持续的要求,科学合理使用专项建设基金,加大对水利薄弱环节、城市防涝设施建设等投入。支持企业通过债券、股权、争取政策性金融机构专项建设基金贷款等方式筹集建设资金。三是推广PPP模式。在基础设施和公用事业领域加大政府和社会资本合作(PPP)[15]模式推广力度,重点推进市引水保安工程、绿能发电工程及中心镇污水处理等PPP项目。四是推进政府购买服务改革。按照中央、省的统一部署,发挥市场机制作用,科学合理确定政府购买服务的范围和项目,加强对政府向社会力量购买服务的组织领导、政策支持、财力保障和监督管理,引导社会力量有序参与服务供给,形成改善公共服务的合力。五是贯彻执行好新预算法,坚持以法治思维推进财税改革,积极应对中央和省的财税体制改革,进一步理顺财税管理体制。六是推进财政信息公开。财政部门设立预决算公开统一平台(或专栏),规范预决算公开的表样体例、详略程度、公开方式,方便社会公众查阅和监督。

(四)加大财政资金监管力度,确保财政资金安全运行

    加强“三公”经费管理,研究完善改革后的公车管理方案,严格小汽车定编管理。完善国库集中支付控制方式,减少资金中转环节。既要降低库款规模,又要保障正常支付。稳步推进权责发生制政府综合财务报告制度改革,加强暂存暂付款和财政专户管理。强化国库支付动态监控功能,扩大公务卡使用范围。修订完善行政事业资产管理办法,进一步提高国有资产使用效益。完善政府采购政策,加大对创新产品、绿色产品和中小企业等支持力度。严格执行省统一的集中采购目录、采购限额标准和公开招标限额标准,推进政府采购信息公开,加强对采购人、采购代理机构、评审专家的监督检查。提高政府投资审核工作效率,加快重点项目建设进度。严格资金项目申报和审批管理,推进专项资金实时在线联网监督,重点加大对转移支付资金、会议费及“三公”经费的检查力度。进一步扩大绩效评价范围、创新绩效评价方式。推进基层公共服务综合平台和农村财务监管平台建设,定期开展农村财务管理专项检查。

(五)严格债务管理,防控政府性债务[16]风险

    按照财政部和省政府的要求,进一步完善地方政府性债务预算管理办法,将到期政府性债务还本付息纳入年初预算,建立地方政府性债务限额管理制度,并将政府性债务限额随同财政预决算向社会公开。积极争取低利率的新增政府债券资金,用于政府基础设施建设,力争低成本的置换债券[17]资金置换符合条件的政府性存量债务,延长债务偿还期限,减轻偿债资金压力和偿债风险。建立健全地方政府性债务风险应急处置工作机制,切实防范和化解财政金融风险。

(六)面从严治党,加强财政干部队伍建设

    一是加强党风廉政建设。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》。严格履行党风廉政建设和反腐败工作主体责任,推进财政源头反腐机制建设,最大限度减少权力寻租空间和利益输送。规范财政权力运行,扎牢制度笼子,推进财政内控制度建设,有效防范业务风险和廉政风险。二是加强作风效能建设。贯彻中央八项规定精神,坚持不懈整治“四风”,提高服务意识和服务水平。完善督查工作机制,细化重点工作事项的职责分工、阶段性目标、时间节点和完成时限,以钉钉子的精神切实抓好上级重大决策部署的督查落实。三是发挥党组核心作用。进一步完善党组工作规则、议事决策程序、中心组学习等制度,切实发挥局党组把方向、管大局、保落实的重要作用,认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的工作责任。

各位代表,我市财税部门将严格按照市委、市政府的部署,主动接受市人大和市政协的监督,团结拼搏、克难奋进,确保圆满完成财政各项工作任务,为全市经济社会发展提供坚实的财力保障!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

市十五届人大二次会议秘书处            2017年3月15日印

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